公司进行二00三年第二次内部质量管理体系审核
2003年10月28日——11月3日公司进行了2003年度第二次内部质量管理体系审核。本次审核是按照内审计划,采用抽样方式进行现场集中审核的,审核的目的是证实公司质量管理体系是否有效运行和提供保证,是否符合ISO9001:2000标准的规定;审核的范围覆盖整芯阻燃输送带、橡胶分层输送带、V带、普通平带的生产和售后服务的所有活动及过程;审核的依据是GB/T19001-2000
idt ISO9001:2000标准和公司质量管理体系文件;审核的内容涉及自2003年4月份至今的质量管理体系运行情况及上次内外审的审核结果。
本次审核首先由管理者代表审批了内审计划,任命了审核组长,并主持召开了首次会议,布置了审核任务,提出了相关要求。审核组长组织审核小组成员按照ISO9001标准要求并结合企业实际编制了详细的内审检查表。12名内审员分三个小组按照检查表和相关文件对各部门实施了现场审核。审核结束后,管理者代表主持召开了末次会议,对此次审核作了总结,并公布了审核结果,对存在的问题提出了纠正要求,随后向责任部门发出了不合格报告。
经过5天的现场审核,审核组共提出了6项一般不合格,审核组认为,在这半年中,各部门基本能够按照GB/T19001-2000
idt ISO9001:2000标准和公司质量管理体系文件的要求严格执行;公司各级人员对质量管理体系的认识有更进一步的提高,质量意识明显增强,能够认真履行各自的职责,对公司的质量方针和质量目标能够认真落实,对本部门的质量目标能够认真执行;过程得到有效控制,未发生严重不合格项。但是在审核中也发现了一些问题:如对标准和质量管理体系文件学习理解不透彻;个别部门质量目标制定不适宜,未体现持续改进的要求;培训效果不明显,持续改进工作做的不好等等。针对存在的问题将进一步加强公司各级人员特别是内审员的培训,加深对标准和公司质量管理体系文件的学习和理解,同时对运行中体系文件不适宜的地方进行修改,重新制定公司及部门质量目标,使之既要符合企业实际,又要体现持续改进的要求,确保公司的质量体系不断的完善和提高。
|